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《会计师》2010年第06期

[专家视点]
平衡计分卡与作业成本法结合问题研究 我来编辑
[案例库]
青岛啤酒基于EVA薪酬激励模式的假设分析 我来编辑
创业投资正逢时 资本经营促发展 我来编辑
[学术交流]
论实行会计委派制的必要性 我来编辑
公允价值计量准则下的会计信息质量分析 我来编辑
基于经济学视角会计信息失真危害研究 我来编辑
我国企业实施环境会计实务的探讨 我来编辑
上市公司增发中控股股东行为分析 我来编辑
浅议企业人力资源会计应用困难及对策 我来编辑
制定《小企业会计准则》之我见 我来编辑
生态文明视域下的会计生态建设 我来编辑
会计信息失真的原因及对策 我来编辑
从“国家分配论”与“公共财政论”之争看财政公共化 我来编辑
关于会计研究方法的探究 我来编辑
[实务解读]
浅析坏账损失业务的T型账户核算法 我来编辑
Excel下持有至到期投资利息调整计算模型及例解 我来编辑
试述长期股权投资成本法核算 我来编辑
浅析煤炭上市公司矿业权的会计核算 我来编辑
新旧准则下出版业财务核算差异比较及会计处理 我来编辑
基于新会计准则的企业合并处理研究 我来编辑
浅谈事业单位房租收入的账务处理 我来编辑
[纳税与筹划]
出版行业的税收政策优惠及其应用 我来编辑
新企业所得税法对内资企业的经济效应分析 我来编辑
注册会计师应关注企业的变更登记对税收的影响 我来编辑
[财务与管理]
事业单位财务管理工作分析 我来编辑
通货膨胀对企业财务管理的影响及应对策略探讨 我来编辑
我国中小企业融资难题的新探讨 我来编辑
浅谈上市公司盈余管理的会计手段 我来编辑
浅谈如何做好项目工程的财务工作 我来编辑
浅议企业集团如何完善预算管理 我来编辑
浅谈财务部门如何强化企业预算管理和控制 我来编辑
基于成本企划的信托型私募股权投资公司全面预算管理的控制 我来编辑
作业成本法在我国的应用探讨 我来编辑
房地产企业资金风险管理体系的构建 我来编辑
抓管理\转观念\增效益 我来编辑
[内控与审计]
建立健全事业单位内部控制制度的建议 我来编辑
基于公司治理的增值型内部审计研究 我来编辑
加强烟草企业内部会计控制的思考 我来编辑
内部审计评价职能研究 我来编辑
企业负责人经济责任审计评价指标体系探析 我来编辑
绕过计算机审计与通过计算机审计方法的比较与应用 我来编辑
浅议供电企业固定资产内部控制建设 我来编辑
基于萨班斯法案我国公司内部控制体系的建立 我来编辑
新审计准则对企业审计工作的影响分析 我来编辑
ERP环境下的内部审计研究 我来编辑
对通用航空企业内部控制的思考 我来编辑
浅析企业内部控制失效的原因及其对策 我来编辑
[工作研究]
大学财务管理教学内容改革研究 我来编辑
独立学院科研经费会计核算问题探究 我来编辑
浅谈水利基建财务管理存在的问题与对策 我来编辑
高校财务管理之我见 我来编辑
浅析国库集中支付对高校财务的影响 我来编辑
关于中学资产管理水平提升途径的思考 我来编辑
加强医院财务管理的新思路 我来编辑
提高制度执行力,增强银行会计风险防范能力 我来编辑
浅谈大型医院医疗预收款的科学管理 我来编辑
中小企业财务人员流失原因分析 我来编辑
乡镇级政府财政困境的分析及对策 我来编辑
如何提高职业道德教学效果 我来编辑
[博士论坛]
我国上市公司转移定价披露机制分析 我来编辑
[法规]
法规 我来编辑
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