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《会计师》
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《会计师》2010年第05期

[专家视点]
应计错误定价的理论解释与辨析 我来编辑
[案例库]
房地产业上市公司营运资金管理绩效分析 我来编辑
[学术交流]
试论会计目标与公允价值计量 我来编辑
对税权划分模式的比较研究 我来编辑
我国表外信息披露的现状及改进建议 我来编辑
模糊数学在高校贷款风险评价中的应用研究 我来编辑
价值链会计及其应用对策研究 我来编辑
[实务解读]
职工薪酬的核算探析 我来编辑
交易性金融资产核算探究 我来编辑
《企业会计准则第1号——存货》与税法差异分析 我来编辑
谈谈破产抵销权\破产债权等有关事项的会计处理 我来编辑
新准则下资本公积会计核算浅析 我来编辑
存货估价法核算探析 我来编辑
以非货币性资产交换取得的存货探究 我来编辑
浅析可供出售金融资产 我来编辑
存货的期末计量探究 我来编辑
[纳税与筹划]
年终奖的税收筹划研究 我来编辑
如何做好成本费用的纳税筹划 我来编辑
[财务与管理]
上市公司财务舞弊解析及解决对策 我来编辑
公司财务治理结构浅析 我来编辑
完善RS公司财务共享服务中心的员工绩效评估 我来编辑
浅议企业现金预算管理 我来编辑
浅谈新形势下的财务管理 我来编辑
浅析现代企业财务管理目标的选择 我来编辑
公司全面预算管理体系的建立与完善 我来编辑
浅谈怎样在经济危机下确保公司的经营业绩 我来编辑
从会计环境看中小企业舞弊 我来编辑
商业银行房地产业授信风险与防范 我来编辑
金融危机下企业成本控制之探讨 我来编辑
集团公司财务管理模式研究 我来编辑
母子公司财务控制存在的问题和控制思路 我来编辑
论节约型企业的战略成本管理 我来编辑
浅析企业财务战略 我来编辑
浅谈存货跌价准备计提及对企业利润的影响 我来编辑
TCO理念下企业绿色采购成本管理探析 我来编辑
关于完善事业单位财务管理体系的探索 我来编辑
[内控与审计]
高校内部审计绩效考核体系的建立 我来编辑
集团企业内部审计模式的选择与重塑 我来编辑
完善企业内部财务控制体系的对策 我来编辑
我国商业银行风险导向内部审计的应用研究 我来编辑
公立医院内部控制存在的问题与完善对策 我来编辑
浅淡企业内部会计控制存在的问题及对策 我来编辑
审计风险及其形成因素探析 我来编辑
完善企业内部控制环境的思考 我来编辑
刍议培育内部审计文化的途径 我来编辑
企业内部审计外包的理论基础研究 我来编辑
金融危机下政府金融审计免疫系统的构建 我来编辑
浅谈我国企业内部会计控制的现状与对策 我来编辑
中小企业内部控制相关问题研究 我来编辑
[工作研究]
我国银行保险的问题及对策分析 我来编辑
对高校后勤实体管理工作的思考 我来编辑
比较分析法在经济活动分析中的应用 我来编辑
基于作业成本法的物流成本控制体系的设计 我来编辑
发挥人事档案作用推动人力资源建设 我来编辑
燃油供应企业库存油品管理探究 我来编辑
浅谈施工企业工程款拖欠的成因及治理 我来编辑
如何教授资产=负债+所有者权益之我见 我来编辑
农业科研院所种子企业会计核算中存在的问题及对策分析季张娟 冯新民 朱国英 我来编辑
如何实现财务数据大小写转换 我来编辑
电算化会计工作中存在的问题及对策 我来编辑
施工企业如何加强成本控制与管理 我来编辑
试析会计信息系统的安全维护与运行 我来编辑
[博士论坛]
英美管理会计师职业化发展及对我国的启示 我来编辑
[法规]
关于印发中国企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同路线图的通知等 我来编辑
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