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《审计与理财》
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《审计与理财》2007年第08期

[卷首语]
风清弊自绝 弊绝风愈清(章 峰)
[贾康财经观察]
公共服务的均等化应积极推进,但不能急于求成(贾 康)
[专家教授看台]
信息化技术在招投标中反腐败的作用及建议(张 弥 周 也)
我国舞弊审计期望差的实证调查(周 赟)
[审计厅长谈审计]
发挥审计监督作用 促进和谐辽宁建设(王 悦)
[审计关注]
“不漏一人不留空白”与“一个都不能少”(黄赣华)
[审计实务]
国家审计系统矩阵制管理模式研究(胡志勇)
美国联邦审计机关绩效评价体系及借鉴(胡乃泼)
以文明审计促进发展 用规范服务创造和谐(陈小安)
关于强化社会养老保险资金审计监督的思考(陈建平)
靖安县尝试财政拨付资金“按图索骥”审计(漆晓松 陈代茂)
内部审计与执行力(崔德志)
虚假财务报表的审计技巧(李 伟)
[理财广角]
履行国际承诺 从监督的角度看完善政府采购法(龙 珺)
对当前乡镇财政困难的思考(徐恒同)
谈乡镇固定资产管理(万海平)
加强世行贷款项目管理势在必行(樊剑华)
强化中小企业成本管理的对策(袁三梅 周 坚)
论企业集团财务控制新体系的构建(张西贝 高 嵩)
企业实施ERP财务如何进行同步管理(李 翠 萍)
目前私营企业财会工作存在的问题与对策(黄翠芳)
基金、券商下半年攻略(王志峰)
[各抒已见]
加强我国注册会计师行业监管之方略(贺辉南)
高校财务危机探究(黄文德)
工伤保险基金征管中存在的问题、成因及对策(王民森)
谈会计电算化的安全性控制(涂 静)
企业改制过程中国有资产流失的途径及措施(徐爱平)
加强作风建设 深化反腐倡廉(刘金成)
基于风险审计角度的公允价值内部控制建立初探(于 伟)
会计电算化条件下内部审计面临的挑战及策略(金剑锋)
完善公司内部会计控制 优化上市公司治理(陈日娟)
[审计茶座]
驾驭全局 当好局长(罗华兰)
[审计之光]
赤胆忠心为审计(王世平)
[财审博览]
全国人大常委会审议利息税议案等32则
[文苑]
幸福是种温暖的感觉(吴秋红) 我来编辑
细品安福文庙(彭文成 何财山)
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